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财务审计流程包括哪几个阶段,财务部审核

编辑:平言莉 | 发布时间:2024-06-23 18:37:32| 浏览:6672
财务审计流程包括哪几个阶段,如今,很多企业在经营期间都涉及到财务审计活动地开展,因此其也就对财务审计流程格外关注。那么,财务审计流程包括哪几个阶段?接下来,小编来带您对此进行具体了解!一般···

财务审计流程包括哪几个阶段

如今,很多企业在经营期间都涉及到财务审计活动地开展,因此其也就对财务审计流程格外关注。那么,财务审计流程包括哪几个阶段?接下来,小编来带您对此进行具体了解!

一般来说,有关于财务审计流程,其主要包括以下这些阶段:

一、准备阶段

该阶段的工作内容主要为:

1、了解被审计企业基本情况。包括:(1)业务性质、经营规模和所属行业的基本情况;(2)经营情况和经营风险;(3)组织结构和内部控制情况;(4)关联方及交易情况;(5)以前年度接受审计的情况;(6)其他情况。

2、签订业务约定书。由审计机构与委托企业共同签署。据以确认双方的委托和受托关系,明确委托目的、审计范围及双方应负责任与义务等事项。

3、被审计企业按照资料清单准备财务审计具体所需材料,等待审计人员审查。

二、实施阶段

实施阶段主要是审计机构的审计人员对被审计企业财务方面的事项进行具体审查,包括:

(1)企业各项财务制度的落实情况;

(2)企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务数据情况;

(3)企业财务收支项目、费用开支与报销等工作;

(4)企业发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

(5)开展财务审计期间要求审计的其他事项。

三、终结阶段

审计终结阶段主要是根据上述审计环节发现的审计问题,提出相应的审计建议,同时对审计工作底稿进行整理和符合,形成初步审计意见,并与被审计企业相关负责人交换审计意见,在双方达成一致的基础上出具正式审计报告。

四、跟进阶段

对于审计人员提出的意见和建议,审计机构有权跟进企业落实、整改情况,督促企业进行改进和解决。以确保发挥财务审计活动的应有作用,为企业经营发展营造良好的财务环境,并维护好企业财务安全。

以上是对“财务审计流程包括哪几个阶段”这一问题的具体解答,对于需要开展财务审计活动的企业来说,如若对上述程序不够了解,便有必要对文中介绍的各个阶段的工作内容进行具体把握,从而以在确保明确财务审计流程的基础上,推进该项审计活动有序开展!

财务审计流程包括哪几个阶段

财务部审核

1、报销时财务部门需要审核的方面有:流程合规性审核、单据合规性、真实性审核、正确性审核、及时性审核、预算审核、借款及预付款审核、粘贴规范性审核、报销额度审核。流程合规性审核 报销单据的审批流程是否符合公司财务开支授权审批表的规定,一笔费用需由两个及两个以上部门共同承担的,是否取得各个费用。

2、财务部审核合同的哪些内容财务部审核合同的内容如下:审查合同金额。在审核合同的时候要注意合同金额是否与相应的项目相匹配,金额的计算是否准确,大小写金额是否一致,是否与合同附件中的信息一致。2、查看结算条款。对于无付款的采购合同,根据合作方的信用等级确定分批付款的具体付款比例,对于需要支付。

3、财务审批流程通常包括以下步骤: 提交申请:员工或部门需要提交相关的财务申请,例如报销、预算申请等。2. 审核申请:财务部门会对申请进行初步的审核,包括核对申请人的身份、审批单据的完整性和准确性等。3. 提交主管审批:一些财务申请需要主管或上级领导的审批,例如预算申请、大额支出等。4. 审核主。

4、第二条公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理服务,通过财。

5、报销费用的填制要求a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d) 。

6、岗位名称:审核员 二、岗位级别:员工 三、直接上司:财务部主管 四、下属对象:五、主要职责:1 、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否 平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合 符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致 2 、严格执行财务。

7、财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质。

8、财务审核岗位职责为:负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参与有关经济合同、协议的谈判。

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